2023-09-25
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泾河新城产业发展集团召开审计工作专题会议

为充分发挥审计监督和服务职能,进一步推动集团内部审计工作高质量发展,9月25日,泾河新城产业发展集团召开审计工作专题会议。集团党委副书记、总经理陈中主持会议并讲话,集团领导班子成员参加。

会议传达学习省、市、新区审计委员会会议精神及新城审计工作专题会议精神,听取集团审计工作开展情况汇报,并研究部署集团下一步审计工作。

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会议强调,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整、准确、全面把握审计工作的新要求、新任务,立足经济监督定位,聚焦主责主业,深入开展研究型审计,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,以有力有效的审计监督服务保障集团中心工作大局。 

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会议要求:


1、要加强党的领导。

按照集团党委的部署要求,坚决做到如臂使指,把党的领导贯穿于审计工作全过程各环节。要高度重视、充分发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,深刻把握“如臂使指”“如影随形”“如雷贯耳”的丰富内涵和实践要求。

2、要加强审计覆盖。

对管理使用国有资金、资产和资源的单位全覆盖,形成常态化、动态化审计监督机制。在全过程跟踪的同时,兼顾质量和效率,着力消除监督盲区和死角,特别要对重大项目、重要环节、重点人员开展深度监督。

3、要加强审计运用。

坚持依法审计,做实研究型审计,深入揭示重大经济风险隐患,推动源头治理、防患于未然,以高质量的审计成果为集团决策提供服务。要一体推进审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”,进一步压实整改责任,建立健全审计结果运用长效机制。

4、要加强审计建设。

加强数字审计监督能力建设,向信息化要资源,向大数据要效率,推进内部审计的审计方式和审计内容的自动化、实时化、智能化。审计队伍要提升专业能力,提高内部审计工作质量和效率,将集团内控合规优势转换为集团高质量发展的效能优势。

会后,陈中做总结发言,他指出:

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要提高政治站位,深刻认识审计工作的重要意义,进一步规范内部管理,加强审计队伍建设,强化工作作风保障,全面提高审计工作质效,以审计工作规范化、审计监督精准化、工作机制协同化、审计队伍专业化夯实集团高质量发展基础。

要强化审计措施落实,对重点部门和单位安排专项审计,重点项目安排跟踪审计,深入揭示各类制度缺失、违规违纪和管理不规范等问题,以强有力的审计监督促进各部门、各子公司规范管理能力建设,提高经营管理绩效,牢牢守住不发生系统性风险的底线,确保不碰触法律法规的红线。

要加强沟通交流,协作配合。集团各部门、各子公司要全力支持配合审计工作,在协同联动、贯通各方监督资源、增强工作针对性上下功夫,切实把审计工作成效转化为集团长效治理效能。

集团各部门、各子公司主要负责人参加会议。